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Auditoría administrativa a la Corporación de Organizaciones de Mujeres Indígenas “COMIG” del cantón Guamote, provincia de Chimborazo, para el mejoramiento de los procesos administrativos, financieros, periodo 2010

Por: Bacuy Chávez, Jenny María [Autor].
Colaborador(es): Sayay Delgado, María Rosa [Autor] | Calderón Morán, Edison Vinicio Ingeniero [Director de tesis].
Editor: Riobamba Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 2012Descripción: 161 páginas, gráficos, ilustraciones, tablas, 24 referencias.Tema(s): CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | AUDITORÍA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN | PROCESOS | TOMA DE DECISIONES | AUDITORÍAClasificación CDD: 72T00273 Recursos en línea: Acceder al recurso Resumen: La presente Memoria Técnica es: “Auditoría Administrativa a la Corporación de Organizaciones de Mujeres Indígenas “COMIG” del Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo, para el mejoramiento de los Procesos Administrativos, Financieros, periodo 2010. Es una organización sin fines de lucro que ofrece Capacitación y Formación Profesional y atractivos planes de financiamiento, satisfaciendo así las necesidades de sus socias y asesoramiento para la adaptación e implementación de las más importantes herramientas administrativas para el desarrollo institucional, siempre en base a los requerimientos y situación específica de cada uno de sus socias. La propuesta enlaza formalmente las cuatro fases de la auditoria; producto de la aplicación de las cuatro mencionadas fases, se han obtenido los hallazgos que fueron debidamente analizados y comunicados por el Informe de Auditoría, el cual agrega conclusiones y recomendaciones que permitirán una adecuada toma de decisiones por parte de la Administración, mejorar la gestión de la Corporación teniendo énfasis en el aporte generoso de información por parte de la Corporación para llevar a buen término la auditoría de gestión al proceso de capacitación. Al finalizar del examen de Auditoría, se determinaron ciertas falencias que generan desperdicios y pérdidas económicas las cuales una vez establecidas y analizadas por la Auditoría se procedió a establecer sus causas y efectos en el proceso, recomendando acciones a tomar para el mejoramiento y minimización de riesgos que afecten a su eficiente desempeño. Se recomienda que la Corporación, comprometa dar cumplimiento al seguimiento a las actividades e implantar un manual, Administrativo y organigramas de procedimientos para cada área.
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Tipo de ítem Ubicación actual Signatura Estado Fecha de vencimiento Código de barras Reserva de ejemplares
Tesis Tesis Unidad Documental Facultad de Administración
Disponible
72T00273 (Navegar estantería) Disponible 12T02578
Total de reservas: 0

Licenciado en Contabilidad y Auditoría C.P.A.

La presente Memoria Técnica es: “Auditoría Administrativa a la Corporación de Organizaciones de Mujeres Indígenas “COMIG” del Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo, para el mejoramiento de los Procesos Administrativos, Financieros, periodo 2010. Es una organización sin fines de lucro que ofrece Capacitación y Formación Profesional y atractivos planes de financiamiento, satisfaciendo así las necesidades de sus socias y asesoramiento para la adaptación e implementación de las más importantes herramientas administrativas para el desarrollo institucional, siempre en base a los requerimientos y situación específica de cada uno de sus socias. La propuesta enlaza formalmente las cuatro fases de la auditoria; producto de la aplicación de las cuatro mencionadas fases, se han obtenido los hallazgos que fueron debidamente analizados y comunicados por el Informe de Auditoría, el cual agrega conclusiones y recomendaciones que permitirán una adecuada toma de decisiones por parte de la Administración, mejorar la gestión de la Corporación teniendo énfasis en el aporte generoso de información por parte de la Corporación para llevar a buen término la auditoría de gestión al proceso de capacitación. Al finalizar del examen de Auditoría, se determinaron ciertas falencias que generan desperdicios y pérdidas económicas las cuales una vez establecidas y analizadas por la Auditoría se procedió a establecer sus causas y efectos en el proceso, recomendando acciones a tomar para el mejoramiento y minimización de riesgos que afecten a su eficiente desempeño. Se recomienda que la Corporación, comprometa dar cumplimiento al seguimiento a las actividades e implantar un manual, Administrativo y organigramas de procedimientos para cada área.

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